你好,我结完账导出2006年12月的财务你好,我结完账
我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:
你好,我结完账导出2006年12月的财务
具体的情况如下:
你好,我结完账导出2006年12月的财务报表,怎以资产负债表里期末数不平衡?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
看下公式格式是否正确,例如:QM(\"1101\",月,,,年,,)+QM(\"1101\",月,,,年,,)
我填两个编码相加,再查看怎么为空呢?例:应付职工薪酬(编码2211) 应付工资(编码2151),现在修改成两个科目之和数,公式怎么显示?
是的
进去了,怎么改呢,是填科目的编码吗?
不限制那个月份,看下报表左下角的红字,如果是数据,点击变为格式状态再修改公式
FX按钮是灰色的,改不了。我是进去12月报表修改吗?
点击下报表要修改的公式单元,然后点报表上方的fx按钮,就会出来公式设置的界面
嗯,我怎么进入修改界面?
可直接复制其他公式单元的公式,然后修改下公式中的科目编码
是这两个科目中都有数据,在报表上只设置了一个科目的取数公式吗?那就在报表上增加上另外一个科目的公式进行取数
我找出原因,但是不知道怎么弄,系统财务报表里只有应付职工薪酬,而我入账时应付工资与应付职工薪酬都入了数,因为是年结改不了,请问我要怎么改系统里的函数?
我核对下先
如果是第三项,请问怎么在资产负债中怎么添加科目进行取数?
有很多种因素都会影响导致报表不平衡,常见的有以下几种情况,请检查:1、检查凭证是否都已经记账了2、损益类科目是否还有余额,是否都已经做了期间损益结转3、是否账套中新增加了一级科目,但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数4、未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目,检查报表上的公式5、另外看下报表公式中的科目编码,与实际账套中用的科目编码是否一致。其他的方面和总账-余额表中各个科目核对,检查哪一项取数不正确或者没取到数
损益结转了吗 记账了吗 不平跟余额表去核对