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固定资产模块结账后还可以反结账么如果我固定资产模块结账

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

固定资产模块结账后还可以反结账么如果我

具体的情况如下:

固定资产模块结账后还可以反结账么如果我要反结账到2016年初修改卡片,可以吗

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

重新导一次呢?看看那些数据不完整,重新导一次

现在是固定资模块信息导入不完善,导入是累计折旧没有数,所有的固定资产15年都提完折旧了的,现在旧的账套进不去看了,我想如果什么时候进得旧账套了我就可以把固定资产信息完善了,16年固定资产是没有任何增减变化的

那对账不平也可以

可以在17年录入原始卡片解决。

固定资产卡片没录完,所以和总账对账不平衡

可以。但是一定做好备份。因为反结账后,所有被反的月份的操作,就都被删除了,需要重新做。多问您一句,您是想做什么操作,看看能不能有其他的变通方式实现,不用您反结账。