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刚建年度帐,现在刚录一月份凭证。其中应收刚建年度帐,现

我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

刚建年度帐,现在刚录一月份凭证。其中应收

具体的情况如下:

刚建年度帐,现在刚录一月份凭证。其中应收账款 科目编码1131 是在往来管理模块的 但是应收外汇账款科目编码却是1604 不在往来管理模块 现在想把应收外汇账款合并到应收账款中去,怎么办呢?应收外汇账款期初有余额 ...

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在凭证没有记账的情况下,可以修改期初,如果已经有凭证,可以做张转账凭证把余额转过去。