当前位置:首页 > 用友T3论坛 > 请问核算模块的反结账具体怎么操作?请问核算模块的反结账

请问核算模块的反结账具体怎么操作?请问核算模块的反结账

我在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

请问核算模块的反结账具体怎么操作?

具体的情况如下:

请问核算模块的反结账具体怎么操作?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

进入核算。

是进总账还是进核算?

您好,您使用下个月的日期登录进去,点击结账,然后选择反结账,点击确定就反结账了。

具体怎么操作,能说详细一点吗?

您好,您使用下个月的日期登录进去,点击结账,然后选择反结账,点击确定就反结账了。

核算反结账 要到下个月反结账才行