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要反结账固定资产,例如反结账8月的,是用要反结账固定资

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

要反结账固定资产,例如反结账8月的,是用

具体的情况如下:

要反结账固定资产,例如反结账8月的,是用8月的日期进去还是9月的?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

点击固定资产--处理--恢复月末结账。

固定资产反结账这个具体在什么位置?

您好,使用下月的日期登录进去反结账