要反结账固定资产,例如反结账8月的,是用要反结账固定资
用友T3论坛22
我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
要反结账固定资产,例如反结账8月的,是用
具体的情况如下:
要反结账固定资产,例如反结账8月的,是用8月的日期进去还是9月的?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
点击固定资产--处理--恢复月末结账。
固定资产反结账这个具体在什么位置?
您好,使用下月的日期登录进去反结账