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预付冲应付后,原来的预付单是否要核销?做预付冲应付后,

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

预付冲应付后,原来的预付单是否要核销?做

具体的情况如下:

预付冲应付后,原来的预付单是否要核销?做了预付冲应付后,再核销是找不到相关的核销对应发票。

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不客气,祝您工作愉快!

好的,谢谢!

您做预付冲应付之后,继续下一步操作是在转账或者并账中操作,直接的付款单是在核销中操作,您看一下

现在是搞不清楚,预付冲应付后,还用不用在“付款结算”哪里做核销这个动作?如果一定要做这个动作,在核销时打不到对应的核销单

您想做什么?

做了这两步还没完事吗?

不是的,只是做调整,账还在,核销对应发票还是要做的,具体怎么找不到了,怎么操作的

意思是说不用再做核销这步,在原材料入库时产生的贷方“应付账款”与预付冲应付的借方“应付账款”互抵冲平吗?

您好!您已经做了预付冲应付了,预付那笔款肯定就没了