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怎样核销预收款,预付款,而且怎样制单?怎样核销预收款,

我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

怎样核销预收款,预付款,而且怎样制单?

具体的情况如下:

怎样核销预收款,预付款,而且怎样制单?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

哦哦,正确的顺序就是冲完之后再制单是不,而且还是核销制单,不是转账制单????

请参考接入,再核算管理客户往来制单生成凭证。

就是生成凭证这步不会做

需要生成凭证。

还是说预收冲应收,预付冲应付这步是不需要生成凭证的???

转账制单里什么都没有

我也是这么做的,但是不知道在哪里生成凭证

在销售管理--客户往来,做预收冲应收,采购管理--供应商往来,做预付冲应付,然后生成凭证到凭证。如果没有使用采购和销售就要直接在总账做凭证核销。