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固定资产怎么结帐固定资产怎么结帐

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

固定资产怎么结帐

具体的情况如下:

固定资产怎么结帐

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

很抱歉社区这里无法远程的打开固定资产模块,计提折旧制单后,点击月末结账。也可参照上面链接中的视频教程

能否远程桌面如何操作

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社区这里无法远程的,可参照社区上的视频教程:http://kuaiji.youku.com/service/?vid=53a2f9211d232faf6d2da781

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末使用过用友软件.能否教我如何计提折旧及结帐

请参照楼上的回复

固定资产结账和反结账◆结账:处理——月末结账固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。(前提是总账的凭证都已经记账,否则总账和固定资产对账不平)注意:1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”,则对账不平情况下,不能结账。(这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账,卡片上的原值与“固定资产”科目相核对,卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核对。)2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批量制单”中还有业务没有制单时,不允许结账。3、本月没有计提折旧,不允许结账。