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固定资产已经结账了,也生成了账务凭证,应固定资产已经结

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

固定资产已经结账了,也生成了账务凭证,应

具体的情况如下:

固定资产已经结账了,也生成了账务凭证,应怎样反结账

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

举例:10月份固定资产模块已经月结,请总账反月结到10月份初,然后以10月31日登陆软件,打开固定资产模块,点击上方固定资产--处理--恢复月末结账前状态,这样就反结账到10月份了。

反结账:到总账--期末---按ctrl+shift+f6。反记账:到总账---期末---对账--按ctrl+h,然后到总账--凭证--恢复记账前状态,恢复到月初。反审核:总账--凭证---取消审核。再到固定资产---期末,反结账。