您好,购销单据制单11月未制单生成凭证,您好,购销单据
我在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
您好,购销单据制单11月未制单生成凭证,
具体的情况如下:
您好,购销单据制单11月未制单生成凭证,11月已结账,可以在12月份制单生成凭证吗?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
购销单据制单不能选择在科目档案中受应收应付系统控制的科目,在科目档案中双击这个科目,将受控系统选择为空,再去制单选择该科目
你好,在购销单据制单记账时出现退货单据,存货方是:原材料,科目编码是1403,对方编码是空的,空的对方编码该填什么科目,系统提示不能输入应收应付或者存货的受控科目。
软件中的资产负债表是什么样的,导出后就是一样的数据。如果软件中的报表就不平,资产负债表不平有很多种情况,通常从以下几方面检查下:1、检查凭证是否都已经记账了2、损益类科目是否还有余额,是否都已经做了期间损益结转3、是否账套中新增加了一级科目,但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数4、未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目,查看公式是否正确,公式中的科目编码和账套中用的是否一致其他的方面和总账-余额表中各个科目核对,检查哪一项取数不正确或者没取到数
系统导出的资产负债表不平,该怎么调平。
在固定资产-设置-选项-与账务系统接口中勾选在对账不平情况下也允许结账即可月结。如果要查原因,两个模块需要对比下数据差在哪里,总账是否有手工填制的固定资产和累计折旧的凭证,并且这两个科目的期初余额要和原始卡片中的原值合计和累计折旧合计一致,后续才会有可能两边平衡
固定资产月末结账,不平衡怎么办。
可以的