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上月暂估入库商品,同时销售结转成本,这月发票到上月暂估

我在使用用友T3财务软件的T3模块中碰到了一个奇怪的问题:

上月暂估入库商品,同时销售结转成本,这月发票到

具体的情况如下:

上月暂估入库商品,同时销售结转成本,这月发票到,冲了暂估,库存商品里就有存货是吗?还有我上月结转的成本该怎么处理?

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您不是不本月来的发票吗,本月收到发票后,正常结算,之后做【暂估成本处理】,【暂估成本处理】是将采购入库单记账,制单的话是处理采购发票,没联系啊,制单肯定是需要制单的。

单到回冲,就做【暂估成本处理】可以吗?做了暂估成本处理就不用制单了吗?

收到发票后,正常结算,做【暂估成本处理】即可。

您好,您选择的是月初回冲,单到回冲,还是单到补差

您好!这个您测试好了吗?我要怎么做?

您好,稍等,这个我呢提需要测试一下。