用友T3固定资产咋样反结账用友T3固定资产咋样反结账
用友T3论坛29
我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
T3固定资产咋样反结账
具体的情况如下:
T3固定资产咋样反结账
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
是的
好的,只是把七月份的固定资产清除了吧
反结账六月,七月数据会丢失
新会计期间是把哪个会计期间,六月结账,是把六月的固定资产清除了,还是以前的都清除了
【固定资产】:需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,请注意,T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作;