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其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整其他应付款付款

我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整

具体的情况如下:

其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整

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可以反结账、取消凭证记账到这个月份,若凭证已审核的话也要取消审核,作废凭证重新添加为正确的凭证即可

是以前月份做错的,能调整吗

如果指的是做凭证时科目走错了,作废凭证后重新添加正确科目的凭证即可