老师好辛苦哟要反结账 怎么显示处理了 这是怎回事呢
用友T3论坛38
我在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
老师好辛苦哟
具体的情况如下:
要反结账 怎么显示处理了 这是怎回事呢
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
核算模块反结账需要以下月日期登录软件,同时需要下月出、入库类单据未记账未生成凭证情况下才可操作。
1.查看单据是否生成凭证,如生成请删除:
(1)点击最上面一行菜单栏的【核算】——【凭证】——【购销单据凭证列表】中查看是否有生成凭证的记录;(2)如果有,把当期生成的凭证删除,(比如5月份结账了,需要6月份日期登录删除6月份的凭证);
2.查看单据是否记账,如记账取消单据记账:
(1)点击最上面一行菜单栏的【核算】——【核算】——【取消单据记账】,填写过滤条件,点击【确定】;
(2)选中对应的单据,点击上面的【恢复】;
3.在购销单据对应的凭证和记账取消后,点击流程图中的【月末结账】,选择【取消结账】,点击【确定】即可完成。
取消记账试试看