当前位置:首页 > 用友T3论坛 > t3固定资产怎么反结帐固定资产怎t3固定资产怎么反结帐

t3固定资产怎么反结帐固定资产怎t3固定资产怎么反结帐

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

t3固定资产怎么反结帐

具体的情况如下:

固定资产怎t3固定资产怎么反结帐

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

是的。

那要从11月往前删了 吗

是的,需要删除,所以总账也需要反结账,其他模块也对应的,所以跨月份较多,建议尽量调整,规避反结账回去修改,如需要反结账回去修改,按对应提示操作即可

是不是11月份的固定资产的凭证要先删掉,才能恢复

现在11月,我想反结9月份的

按前面的步骤操作即可

现在11月,我想反结9月份的

亲需要反结账请按如下步骤操作即可:

1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;

2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。