本月已结帐,发现有错误,怎么处理呢?7月份已结转,发现
用友T3论坛46
我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:
本月已结帐,发现有错误,怎么处理呢?
具体的情况如下:
7月份已结转,发现有错误凭证,应该如何处理呢
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
反结账、反记账后修改凭证再重新进行记账、结账即可
反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。
总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。温馨提醒:老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接点击按照步骤3进行操作即可。