月结操作月末只做记账,是否需要结账?年结怎样处理?
用友T3论坛43
我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:
月结操作
具体的情况如下:
月末只做记账,是否需要结账?年结怎样处理?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
总账模块和往来管理是绑定的,如果启用了往来辅助核算,往来管理就需要做两清,如果结转往来数据按余额结转,是否两清没有影响,按明细结转不两清会导致期初对账不平
老师,我们只购买了总账模块,请问备份数据前是否需要做“客户往来两清”操作?备份后是否必须安装补丁、执行脚本?
总账模块软件未限制死必须要结账,但是年结前必须要完成所有的结账工作,年结处理参照如下:
一.首先备份数据 :1.用admin的身份登录系统管理;2.点击【账套】--【备份】,选择需要结转的账套进行备份;二.建立新年度年度账 :1.以账套主管身份登录【系统管理】,会计年度选择【上一年度】;2.点击【年度账】--【建立】-【确定】;三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理,会计年度选择【新的年度】;2.点击【年度账】--【结转上年数据】,选择需要结转的功能模块。T3年结流程,请戳这里