想问:原来存货暂估,收到发票都是在总账里想问:原来存货
我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
想问:原来存货暂估,收到发票都是在总账里
具体的情况如下:
想问:原来存货暂估,收到发票都是在总账里做凭证冲暂估没可不可以在,进销存模块里,直接做发票呢?发票有的都是次月才收到或者更久
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我们单位审计以后让从做账,进销存,是从15年11月启用的,我现在已经把11月的存货结账,12月的已经出入库都录入单据,我现在用货票同行,暂估业务,有影响吗?怎么重做,之前没有用存货核算里的功能,看完产品使用手册,才知道原来会计做的也记不清楚,还不方便,我想用正确的操作流程做一遍,怎么简便快速,从何下手改呢?
我找到了产品使用手册,正在研究,我之前发现有这样的功能,但是我不太敢用,想问我现在开始使用的话,和原来的有冲突吗?
姐姐,这个有没有学习的具体操作,我也是在摸索中工作,之前的会计也是新学的,干了半年就走了,我看有着功能他都没用过,既然有很好的功能平台,我想把它使用起来
您好!正常业务流程是您做了暂估入库,对入库单记账,形成暂估成本,以后月份发票到了,对这个暂估入库单进行结算,结算完了,会产生红字冲掉之前的暂估入库单,同时也会形成蓝字正确入库单,再记账,制证,会把之前的凭证冲掉,重新做一张新的凭证