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索赔的发票如何处理,之前的采购入库与采购索赔的发票如何

我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

索赔的发票如何处理,之前的采购入库与采购

具体的情况如下:

索赔的发票如何处理,之前的采购入库与采购发票已经结算,跨月供应商提供了一张负数的发票,现在数量不改,要调整成本和应付账款,如何录入这张单据?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好 红字发票数量是必录项,不可以为空或大于0

红字发票可不录入数量吗

您好,您录入的红字发票是否可以与后续单据核算