8月份的反结账之后再进行记账然后固定资产8月份的反结账
用友T6论坛23
我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
8月份的反结账之后再进行记账然后固定资产
具体的情况如下:
8月份的反结账之后再进行记账然后固定资产结账,但现在日期改到八月份却不能进去了,只能在9月1日才能进去,进去后固定资产那边说未计提
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
是的
是的。
再结账的话 只要结八月份的就行了 是吧
8月份已经结账,只能用9月1日登陆计提9月份的折旧
谢谢啊 ,固定资产不用结了,我只要总账那边结下好了,谢谢
你说的 第一个 8月份反结账 指的是总帐?如果只是反结总账并且只修改总账数据。那8月份的就没有必要在结账了。因为他已经是结账状态。所以打开固定资产 提示九月份。