用的是用友T6.能告诉下反结账,反登账,反用的是用友T
用友T6论坛28
我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
用的是T6.能告诉下反结账,反登账,反
具体的情况如下:
用的是T6.能告诉下反结账,反登账,反审核的操作步骤吗
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
谢谢老师,辛苦了
固定资产反结账前先备份下账套,反结账到7月份后面月份的数据全部会自动清空也需要删除折旧再反的。
固定资产结账,客户说只让反结到9月份,然后就不行了,是什么原因呢,要把所计提的折旧都删除了吗?他想反结到7月份
固定资产反结账打开固定资产模块下面的恢复月末结账前状态进行反结。
反结账:打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定反审核:用审核人登陆打开审核凭证的界面取消社会和反记账:打开期末-对账的界面按ctrl+H,激活恢复记账后打开凭证-恢复记账前状态的界面进行恢复。操作顺序是先反结账再反记账、反审核
还有固定资产的反结账在哪啊