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采购红字发票怎么做2018年12月在录入发票的时候是按

我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:

采购红字发票怎么做

具体的情况如下:

2018年12月在录入发票的时候是按12月收到的发票信息录入的单价1.0. 现在2019年4月收到的发票单价是1.2,同时也收到负数发票1.0。18年12月已经开过票了,到货单是正确的,就发票有单价做错了,只能做退货流程,然后做正确的到货,然后生成发票么

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您好,建议做退货流程