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用友T+预付款如何冲固定资产?公司提前预付几笔款项购买

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题:

T+预付款如何冲固定资产?

具体的情况如下:

公司提前预付几笔款项购买设备,等到所有设备的发票到位才做固定资产卡片,为了查询来往记录,所以预付账款都使用付款单做了《预付款单》,固定资产也生成凭证了,最后手动做凭证使用预付款冲固定资产。虽然最后的《资产负债表》里已经不显示这笔预付款和应付账款,但是在《应付明细账》里面,依然与往来单位存在应付已付问题,余额是红字。如果是这样,岂不是往来单位还欠我们,这个应付明细账就有问题,这个如何处理?

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入账的是应付账款,然后另外一个科目的话可以和固定资产使用同一个中间科目,这样就能相互抵消,不会出现重复的情况。

老师,这么做,我的应付账款确实出现重复了,而且使用费用单做应付单据,在报表中还多出了这部分费用。这怎么解决呀??求解

老师,如果使用费用单做应付的单据,那么这个费用对应的入帐科目应该是哪个?

老师,像这种预付款,可以直接用费用单做账吗?如果可以,做凭证的时候如何与固定资产的凭证合并?

这个是因为业务中没有进行处理,如果预付是做的预付款单,然后采购固定资产的话也需要做一张确认应付的单据,最后做预付冲应付。

但是这里有个问题,应付单据和固定资产都生成应付账款的话就重复了,所以可以合并制单。生成:借:固定资产,贷:应付账款。