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往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让往来单位的应收

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题:

往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让

具体的情况如下:

往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让显示?还有,能不能后面把业务员加上?

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做了凭证的话,这两笔凭证就会一直显示在明细账里,无法不让不显示,只是在明细账中应收款科目分别为借方和贷方显示

[000000000000000000306987,服务社区苏娜]:只是财务模块启用了,其他没用,录制凭证时填写了业务员的

做销货单时,表头上可以选择业务员

如果有购销管理模块,有应收款时做销货单,实际收款时做收款单与销货单进行核销