往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让往来单位的应收
畅捷通T+论坛31
我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让
具体的情况如下:
往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让显示?还有,能不能后面把业务员加上?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
做了凭证的话,这两笔凭证就会一直显示在明细账里,无法不让不显示,只是在明细账中应收款科目分别为借方和贷方显示
[000000000000000000306987,服务社区苏娜]:只是财务模块启用了,其他没用,录制凭证时填写了业务员的
做销货单时,表头上可以选择业务员
如果有购销管理模块,有应收款时做销货单,实际收款时做收款单与销货单进行核销