用友U8ERP软件问题:你好,2017年11月做付款单时,预?
用友U8论坛31
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:
你好,2017年11月做付款单时,预付款科目入错,后在12月做了预付款和采购专用发票之间的冲帐(预付冲应付),当时预付冲应付并做了标记没有制单,现已经年结发现此问题,如果不反帐前提下怎么灵活处理此问题,不要求应付和总帐对帐平。请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
如果供应链这边没库存,供应链不调整的话,红字发票就用红字应付单据来替代。。
您好,如果不反结的情况下,做四张单据来冲抵,错误的红字付款单,红字采购专用发票 ,(做核销); 再去录入正确的蓝字付款单据,蓝字发票,做预付冲应付。
红字发票来自于红字入库单,库存都没有了,这个有些困难!?