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用友U8ERP软件问题:请问采购暂估业务在用友软件里应该怎么?

在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题:

请问采购暂估业务在用友软件里应该怎么操作?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,在根据订单可以做采购入库单,发票未到,入库单此时记账是暂估记账,入库单生成凭证:借原材料,贷:应付暂估。后续发票到了和入库单采购结算,存货核算中做结算成本处理,系统会生成红蓝回冲单,红字的冲销之前的暂估,蓝字的金额是根据发票的无数金额生成的,报销入账。