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用友U8ERP系统问题:请教一下、采购发票如何做结算、我复核?

在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题:

请教一下、采购发票如何做结算、我复核了发票、也在应付模块进行了审核、但是单据上的结算还是灰色的、

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,如果您的发票是参照入库单做的,才可以点击结算;如果是手工做的或者参照订单做的,您去采购结算下面的手工结算操作