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用友U8ERP系统问题:固定资产走采购流程,收到的发票生成的?

在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:

固定资产走采购流程,收到的发票生成的凭证会计分录应该是什么?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,一般是借方固定资产 贷方应付账款

那我生成的固定资产卡片,还需要生成凭证么?

不需要的呢

那这样固定资产跟总账对账不都不平了

不会不平,您总账有固定资产科目的数据,固定资产模块有卡片的数据,可以对上的