用友U8ERP系统问题:请问下就是我的销售发票开错了已经结账?
用友U8论坛27
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题:
请问下就是我的销售发票开错了已经结账了要怎么处理这个发票呢急急急请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,不反月结的情况下建议可以参照发货单开一张红字发票,格式设置表体栏目找到退补标志,录入发票时退补标志选择为“退补”,后续重新开发票也选择“退补”即可,退补的意思是只退票不退货