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用友U8ERP软件问题:工序委外的发票怎么冲红,然后重新做??

在使用用友U8ERP系统的生产制造模块中碰到了一个问题:

工序委外的发票怎么冲红,然后重新做?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

做收料单,但收料1全部工废1,合格数0,这种情况下挂账,系统默认的计价数量是0,此时由于冲减加工费,价税合计是负数。这种情况下挂帐单是开具红字加工费发票。

之后可以重新参照再生成蓝字发票吗

不能

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