计提的费用收到发票未到齐怎么做分录?
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计提的费用收到发票未到齐怎么做分录?
如果增值税专用发票当期没有认证的话是没有什么关系的,该专用发票可以有效期内认证的.
当月未认证的发票的会计分录:
借:原材料/库存商品
应交税费--应交增值税---待抵扣进项税额
贷:应付账款/应付货款
发票在下个月认证了的会计分录:
借:应交税费--应交增值税--进项税额
贷:应交税费--待抵扣进项税额
钱已付未收到发票分录怎么做?
先记入预付帐款或其他应收款
借:预付帐款或其他应收款
贷:银行存款
待收到发票时
借:销售费用、管理费用等
贷:预付帐款或其他应收款
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