金蝶年初不能执行反结账吗
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金蝶年初不能执行反结账吗
答:对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作.
反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.
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如何使用金碟软件做账
答:1.进入软件后,点击"财务会计--总帐--凭证处理",
2.进入凭证处理后,点击凭证录入,.
3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.
4.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐.
点击凭证处理--凭证查询.
5.进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.
6.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批
7.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮
8.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐
9.过滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐",
10.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐",
11.点击结帐后,再点击"期末结帐"
12.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了.
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