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金蝶年初不能执行反结账吗

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于:金蝶年初不能执行反结账吗的相关会计知识,这篇金蝶年初不能执行反结账吗财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中金蝶年初不能执行反结账吗的相关账务处理技巧。

金蝶年初不能执行反结账吗

答:对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作.

反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商.金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务.

如何使用金碟软件做账

答:1.进入软件后,点击"财务会计--总帐--凭证处理",

2.进入凭证处理后,点击凭证录入,.

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.

4.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐.

点击凭证处理--凭证查询.

5.进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.

6.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批

7.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮

8.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐

9.过滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐",

10.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐",

11.点击结帐后,再点击"期末结帐"

12.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的金蝶年初不能执行反结账吗的相关会计分录,会计做账技巧,会计做账流程等,如果您在学习金蝶年初不能执行反结账吗的会计实务操作中有不明白的地方,欢迎您加入财税交流社群。

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