发票抬头开错跨月了怎么办?
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发票抬头开错跨月了怎么办?
问题:餐饮发票抬头开错一个字,已经跨月,怎么补救?
答案:
根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条的规定:开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章.上面这种发票不能使用,需要让开具方重新开.
跨月的发票开错了,该怎么办?
上个月的时候,我们公司给业务单位开了一张增值税专用发票,对方企业的会计当月没有认证这种发票,这个月的时候,对方企业的会计勾选认证这张发票的时候,发现这张发票备注栏写错了,对方企业把发票退给我们,要求我们作废重新开具,碰到这样的情况,该怎么办呢?
当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,我们可以这样操作冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.
1、登陆增值税发票开具软件,点击红字发票信息表,
2、点击红字信息后,我们选择红字增值税专用发票信息表填写,
3、因为发票未抵扣,而且对方把发票全退给了我们,所以我们选择销售方申请,
4、选择销售方申请后,然后把要冲红发票的发票代码和发票号码,填写在上面,点击下一步;
5、发票开票软件会提示,本张发票可以开红字发票,然后显示要开具红字发票的内容,会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致,然后点击确定
6、接着开票软件会出现一个,开具红字增值税专用发票信息表的对话框,点击打印后,才能保存这种信息表.
7、选择打印完毕后,然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出
8、点击进去后,会显示未上传,然后点击上传,就是提示下面的内容,
9、点击确定后,以前显示未通过的现在会显示审核通过,
10、然后退出来,接着点击发票填开,跟平时正常开专用发票一样,
11、点击确认开具这种发票后,进入增值税专用发票开具的节目,然后点击红字,
12、点开红字,然后点击导入网络下载红字发票信息表,
13、点击选择后,就会出现要开具的增值税红字发票:
14、点击打印后,就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票,不过这是一种负数发票,增值税专用发票左上方会有销项负数四个字,以前开错的那种增值税发票就这样冲红了.
最后这种开错的增值税专用发票冲红后,再给对方开具一张正确的增值税专用发票.
发票抬头开错跨月了怎么办?上文介绍了是不能作废处理,只能做红字发票处理,不管有没有任何在呢个,然后重新给对方一种正确的发票,开具红字发票的方法上文也进行了分析,还有疑问的,可以点击窗口咨询在线老师答疑!
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