反结账可以反几个月
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反结账可以反几个月
可以一直反到第一个会计期间,比如您现在是12月份,想改1月份的凭证,您可以一直反结账到1月份修改.
第一步:
总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 shift +F6
总账-》期末处理-》对账-》+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态.
第二部:
应收或应付模块反结账.这个比较简单
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.
用友软件如何反结账反记账
一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【+Shift+F6]键即可.
二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定.
三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核.
四、这时可以对所有凭证进行修改 用友中对记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证. 对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.
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