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用友U8上月的销售发票开户行错误,本月想冲销重做要如何操作。

问题现象:在用友U8V10.0erp软件供应链管理的销售管理模块中上月的销售发票开户行错误,本月想冲销重做要如何操作。

原因分析:做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。

解决方案:在用友U8V10.0erp系统中指导客户做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-销售管理
问题现象 上月的销售发票开户行错误,本月想冲销重做要如何操作。
问题原因 做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。
解决方案 指导客户做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。
提交时间 2015-11-26

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