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用友U8采购定金如何处理

问题现象:在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购定金如何处理?

原因分析:做付款单款项类型预付,审核生成凭证,走正常的采购流程,采购发票做好后在应付系统审核,和之前的付款单做核销或预付冲应付

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做付款单款项类型预付,审核生成凭证,走正常的采购流程,采购发票做好后在应付系统审核,和之前的付款单做核销或预付冲应付。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-采购管理
问题现象 采购定金如何处理?
问题原因 做付款单款项类型预付,审核生成凭证,走正常的采购流程,采购发票做好后在应付系统审核,和之前的付款单做核销或预付冲应付
解决方案 做付款单款项类型预付,审核生成凭证,走正常的采购流程,采购发票做好后在应付系统审核,和之前的付款单做核销或预付冲应付。
提交时间 2015-11-26

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